送心意

何老师

职称,注册会计师,中级会计师,税务师

2018-08-28 17:13

你好,因为你是在收到材料之前付款,建议把应付账款换成预付账款科目

QIび 追问

2018-08-29 07:31

我公司是出口企业,在当月确认出口收入时 借:应收账款  贷:主营业务收入 此时将美元折算为人民币采用的是货物报关出口当天的汇率,我在后期结汇时采用什么汇率以及会计分录怎么做

何老师 解答

2018-08-29 08:14

结汇的汇率采用银行的购买价,银行结汇单据上有,直接用就行,结汇的人民币金额与应收账款金额的差额计入财务费用-汇兑损益科目 
分录 
借:银行存款 
       财务费用(或者在贷方) 
     贷:应收账款

QIび 追问

2018-08-29 08:54

采购生产用的小工具,价值不是很大,请问是计入制造费用吗

何老师 解答

2018-08-29 08:55

可以直接计入费用科目

QIび 追问

2018-08-29 11:51

还是上面结汇的问题,我借:银行存款是根据银行实际到账金额,可以不管汇率,由于结汇不是根据报关单上的金额结的,那我贷贷的应收汇率怎么确定?

何老师 解答

2018-08-29 14:09

如果每月末调整过汇率,应收就按照上月末的汇率。 
如果没调过,就按照应收账款发生日的汇率

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相关问题讨论
你好 二种处理都是正确的 
2022-07-19 17:00:23
你好!是的。就是这样做。
2017-12-26 16:37:42
先借预付账款贷银行存款 发票到后借:原材料 应交税费-进项税 贷 预付账款
2017-08-08 11:05:18
不是应该还要有借:应交税费-应交增值税(进项税额)吗
2018-09-21 09:31:20
付款了吗?付款了直接按第二个做。
2020-04-08 15:17:12
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