- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-09-21 09:31
不是应该还要有借:应交税费-应交增值税(进项税额)吗
相关问题讨论
你好 二种处理都是正确的
2022-07-19 17:00:23
不是应该还要有借:应交税费-应交增值税(进项税额)吗
2018-09-21 09:31:20
你好,收到材料入库,发票未到,还是做暂估入账处理
收到票时,先冲销暂估入账,然后根据发票做材料入账分录
借:应付账款-暂估 , 贷:原材料
借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款
2022-06-15 21:15:25
最后一个比较好,这样方便对账。
2023-12-20 08:46:17
你好,银行存款支付就是银行存款减少
2022-10-23 16:00:36
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江老师 解答
2018-09-21 09:31
咳咳咳 追问
2018-09-21 09:33
江老师 解答
2018-09-21 09:38
咳咳咳 追问
2018-09-21 09:40
江老师 解答
2018-09-21 09:43