送心意

玲老师

职称会计师

2022-03-03 18:10

你好 对 这样处理是正确的 

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相关问题讨论
你好 二种处理都是正确的 
2022-07-19 17:00:23
你好 对 这样处理是正确的 
2022-03-03 18:10:45
你好 对  这样处理是正确的  尾款也用预付或者银行 
2022-03-12 11:05:33
您好,这个的话,因为你一开始是应付账款,现在给了货物后,是需要原材料增加才对的
2024-08-28 17:36:34
你好 1月末的时候,暂估入库 借:原材料 ,   贷:应付账款-暂估 2月初的时候,根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 然后根据发票入账 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 
2023-04-25 18:50:42
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