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没有应付职工薪酬科目,用应付工资代替,也要设置工资二级科目吧
1/885
2019-06-17
在填资产负债表的时候没有应付职工薪酬那一栏,只有应付工资和应付福利费,我想问应付工资还有应付福利费不是应付职工薪酬的二级科目么,如果填了这两个,那其他职工工资不是没写了,这样负债总计岂不是会变?
2/1267
2015-12-29
计提工资是不是,借 管理费用-工资、社保、公积金 贷 应付职工薪酬-工资、社保、公积金 然后实际付,借:应付职工薪酬—工资 贷:银行/ 其他应付款-社保、公积金/应交税金-个税 然后实际付社保公积金,借 应付职工薪酬-社保、公积金/ 其他应付款-社保、公积金 贷银行
1/1016
2020-07-14
你好,现在要交残保金,要以上年在职职工工资总额为基数,我想问一下,工资总额包括哪些,应付职工薪酬下包括应付职工工资,应付奖金、津贴等,那么就只需要看这个应付职工工资吗,还是要包括应付奖金、津贴呢?
2/434
2021-09-26
老师好,发工资时,员工之间代领工资的会计分录: 借:应付职工新酬-职工工资 贷:银行存款 还是 借:其他应付款--代领XX人 贷:银行存款 借:应付职工新酬--职工工资 贷:其他应付款--代领xx人 那个对???
1/652
2023-09-19
老师 这个6月7月是我做的 之前1月2月工资没有发呢 但是6月的余额咋和7月的余额不等呢 6月的 7月的应付职工薪酬 还相等
1/161
2021-08-09
残疾人工资加计扣除是不是实发?是不是就是应付职工薪酬-残疾人工资贷方累计发生额,23年12月计提当月工资 ,我汇算前发掉 也算的?
2/77
2024-05-08
#提问# 这道题,计提11月工资,借应付职工薪酬-职工薪酬316960,为什么是错的?
1/995
2020-10-24
年末应付职工薪酬借方大于贷方是正常的吧?大部分都下月发上月工资的都会这样吧 (查了下因为年初1月发放的是去年12月的工资导致)
1/1975
2021-05-30
老师,早上好,我上个月2月计提3月的工资,贷方应付职工薪酬,计提少一分钱,昨天做3月份账发2月工资,借应付职工薪酬,实际上多一分钱,怎么办呢
1/192
2021-04-01
老师好,员工预支工资1000,归还时在工资里扣 ,比如 ,这个月应付职工薪酬是10000 ,扣除预支款 10000-1000=9000,那我计提这个月工资时,是按10000计提,还是按9000计提?谢谢
2/1356
2021-09-02
老师好,同样是发放工资,为什么一下子应收一下子其他应付,到底哪种才常用
1/594
2021-04-18
老师,一般会计每月做账是先计提本月工资,然后发放上月工资 对吧 就是应付职工薪酬贷方有数,是计提的下月的工资
1/237
2023-12-28
年底了,应付职工薪酬余额应该是在贷方吧?正好是未付的12月工资就对了是吗老师?假如其他月份没有未付职工工资的话。
4/2751
2021-01-16
就是实际发放工资时,分录可以写成借应付职工薪酬/应付职工工资 10000贷其他应付款/个人社保 807.48贷库存现金 ……原会计做的是贷其他应付款/老板名字,用库存现在替换其他应付款老板名字可以吗
1/317
2019-03-29
今天发现去年12月计提工资时,把个人部分做反了,做成 借:其他应付款-个人社保公积金 贷:应付职工薪酬 发放是因为是集团垫付没有发现 本期怎么调整错账
3/640
2017-03-21
老师,每月都会计提工资 但是呢账上没有钱 工资一样没有发 需要做分录 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款吗?过几个月,账上有钱了, 发工资的时候 可以好几个月的一起发?或者不按之前计提的月工资发放吗?
1/1286
2019-09-11
年底将应付职工薪酬专为其他应付款未付工资 转年发放工资和缴纳公积金怎么写分录
1/2146
2020-01-10
借款:库存现金3000 贷:其他应付款3000 计提工资:借管理费——工资3000 贷:应付职工薪酬3000 发工资借:应付职工薪酬3000 贷,其他应付款3000 冲借款:借:其他应付款——法人3000 贷:库存现金3000 季报没冲,年度才冲这样行?
1/1131
2020-04-26
老师发放工资,借应付职工薪酬9000 贷其他应付款-社保个人部分1221.8 银行存款7738.20 银行存款出现-12076.14什么原因老师
1/1073
2019-08-14
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