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老师,借:应付账款-应付购货款 应交税费-应交增值税 贷:银行存款 这个分录这样可以吗,正确吗
1/1735
2021-04-09
老师 不设预付账款的。假如要购买材料20万元,先付定金10万元。收货时再付10万元。 1.预付时 借:应付账款 10 贷:银行存款 10 2.收货时付尾款 借:库存商品 20 应交税费-应交增值税(进项税额)2.6 贷:应付账款 10 银行存款 12.6 分录是这样子做吗
1/1099
2022-09-22
应收账款- -283800 主营业务收入 -280990.1 应交税费-应交增值税 -2809.9 应收账款- 283800 主营业务收入 280990.1 应交税费-应交增值税 8429.7 应交税费-应交增值税 5619.8 营业外收入-税收减免 5619.8
2/368
2024-04-28
某企业预缴下月的增值税,其账务处理正确的是()。 A.借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:银行存款 B.借:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)贷:银行存款 C.借:应交税费——应交增值税(已交税金)贷:银行存款 D.借:应交税费——未交增值税贷:银行存款 预缴下月增值税,选项C是不是要改成:应交税费—预交增值税
1/11219
2023-04-19
老师:2022年暂估的成本70万元, 2023年5月年报的时候发票没有开具回来,就按暂估的申报了,2023年6月确定发票开具不回来,所以想到的解决办法是: 1.更正年报 把70万的暂估成本缴纳了年报的企业所得税 产生了税金 借:企业所得税 1260 元(缴纳的金额) 贷:应交税费 -应交企业所得税 1260 元 借: 贷:应交税费 -应交企业所得税 1260 元 借:银行存款 1260元 2.调整2022年的暂估的分录 借:利润分配 -700000元 贷:应付账款 -暂估 700000元 这样对吗?
2/371
2023-07-12
一张凭证对应一个附件么?可以多帐凭证对应一个附件么? 比如收到出纳给的, 原本直接总账做一笔: 借:银行存款 157722 贷:应交税费-应交增值税(销项)8927.66 预收账款 148794.34 但,按我们公司,金蝶软件做出来是三张凭证 (1) 借:银行存款 157722 贷:预收账款 157722 (2) 借:应收账款 8927.66 贷:应交税费-应交增值税(销项)8927.66 (3) 借:预收账款 8927.66 贷:应收账款 8927.66
5/2311
2021-10-14
对于开了发票,客户才将预存款转给我们。开发票时候,能不能,借应收账款,贷预收账款,应交税费-应交增值税(销)。等收到钱,借银行,贷应收,行不行
1/2000
2017-12-07
收到施工出入证5张,费用50元,分录是不是可以这样写? 收到钱----POS机扫码支付的所以有手续费 借:银行存款 49.85 财务费用 0.15 贷:应收账款-施工出入证工本费 50 开票 借:应收账款-施工出入证工本费 50 贷: 其他业务收入-施工出入证工本费 47.17 应交税费-应交增值税-销项税额 2.83
1/714
2021-11-16
建筑行业的承包商,拿到工程款时,做的会计分录是,借:银行存款 100 贷:应收账款100 开出发票时的分录: 借:应收账款100 贷:工程结算 91.74 应交税费-应交增值税(销项税额) 8.26 那工程结束时,拿到结算单是130时,那这笔分录该怎么做?
1/606
2021-12-10
老师公司9月有一笔收入294578.87元,我们公司先开票给对方公司未收到款,在10月 才收到294578.87元,是这样做吗? 9月份未收到款 借:应收账款 294578.87 贷:其他业务收入291662.18 应交税费-应交增值税(销项税额)2916.62 10月份收到款 借:银行存款294578.87 贷:应收账款294578.87
5/54
2023-12-26
劳务公司全额开具发票以后,总包单位扣除掉保证金支付了货款,分录 借:银行存款 应收账款 贷:工程结算、应交税费-待转销项税额、应交税费-应交增值税(销项税额),这里的工程结算是按照开票金额来计算的吗,后面的应交税费-待转销项税额是没有收到款部分的销项税可以先不支付,收到款以后再转到应交税费-应交增值税支付,这里不太明白,已经开票的部分可以不交增值税吗
1/1371
2021-07-10
有一笔应收账款是1000元,已经入账,2月开了发票加税费是1170,交了增值税,3月收到款,分录是借:银行存款1170贷:应收账款1000 应交税费_应交增值税_销项税170分录这样写对吗?增值税我2月交了,这个月的分录我如何处理?谢谢
3/838
2017-03-30
老师 这道题原本已经预付了40000. 借:库存商品-蓝牙耳机 45000 应交税费-应交增值税(进)5850 贷:预付账款-杭州雷诺 40000 应付账款-杭州雷诺 10850 用这样的分录可以吗?我觉得这样我比较能理解
2/625
2023-08-03
老师您好:请问购买的树苗用来做绿化工程,例如:票面20万元,没税额。 借:原材料18.2万元 应交税费-应交增值税-进项税1.8万元 贷:应付账款或银行存款20万元 这样做对吗?
1/227
2019-10-24
如果一张凭证(通过银行付给供应商1000), 借:应付账款 870 应交税费-应交增值税130 贷:银行存款 1100 我的应付账款明细账应该怎么登? 应该填借方还是贷方 ?如果填借方,贷方要填银行存款吗?税费要登记上去吗? 但是我又觉得, 应付账款是负债类, 贷方表示增加, 那么我每付一笔款 出去, 是不是代表我的应付增加了一笔?因为是增加所以要填 贷方 ? 明细账上余额是一直这么每笔累加? 老师可以发一个如果填应付账款明细账的例子参考 吗?谢谢
2/997
2020-06-02
老师 ,公司每次向甲方开票,每期工程款需要开票后一个月到账,代账公司这样做分录,借:应收账款-客户,贷:预收账款,应交税费-应交增值税-销项税,请问这样做对了吗?
1/70
2024-08-27
支付款项未收到,借预付账款,贷银行存款,收到专票,借管理费用,贷应交税费-应交增值税-进项税额,贷应付账款,分录没问题把?
1/947
2022-05-10
物业公司,物业费和水电费, 挂账的时候分录是不是借:应收账款,借:应交税费_应交增值税_销项税额 贷:银行存款?
1/1452
2021-08-04
我那个融资租赁的问题,就是租赁公司每月开来的进项票,我收到以后,做分录可以这样做吗? 借:长期应付款 17241.38 应交税费-应交增值税-进项税额 2758.62 贷:应付账款 20000
1/503
2019-06-10
公司预缴税款可以用个人卡交吗,借应交税费-应交增值税 贷其他应付款 借其他应付 贷银行存款,这样可以吗
2/2653
2017-02-27
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