老师下午好,我是建筑公司。请了别的公司给项目做 问
那个计入项目的工程施工-间接费用 答
老师电子税局税务局改密码,怎么操作呢? 问
同学,你好 改什么秘密??个人登陆密码? 答
老师,发票归档指取得的还是开具的。 问
同学,你好 发票归档既包括你收到的发票,也包括你开出去的发票,简单来说就是把所有发票都整理归档好。 答
市政建筑,工程进度已经达到80%而工程款确只付了10 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
宴会中心充值5000送5000,一次性只可以抵2000怎么 问
同学,你好 充值5000送5000 分录是 借:银行存款 5000 贷:预收账款 5000 一次性只可以抵2000,这个2000,相当于只能使用充值余额10000里面的2000吗? 答

公司预缴税款可以用个人卡交吗,借应交税费-应交增值税 贷其他应付款 借其他应付 贷银行存款,这样可以吗
答: 可以的
格力公司给安装工补贴的100元/台费用,收到钱后发给安装工,在外账中可以这样做分录吗?开票时:借:其他应收款-安补贷:其他应付款-安补贷:应交税费-应交增值税-销项税款收到时:借:银行存款贷:其他应收款-安补发放时:借:其他应付款-安补贷:银行存款
答: 你好!按规定应该是确认收入的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
5月开票税额共9000.00元,异地项目预缴了1800元,五月计提如下 :借:应交税费-应交销项税额9000.00贷:应交税费-未交增值税 7200.00贷:应交税费-预交增值税 1800.00报销预缴增值税时:借:应交税费-预交增值1800.00贷:其他应付款 1800.00预缴增值税转到未交增值税借:应交税费-预缴增值税1800.00贷:应交税费-未交增值税1800.00这样,预交增值税的借方多1800.00,不平,请问我应该怎样做才对
答: 你好,同学。 不影响,预交的还是在应交税费 预交增值税科目 有余额,后面继续抵扣。 你这分录处理没问题









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吴月柳 解答
2017-02-27 15:59
吴月柳 解答
2017-02-27 16:08