老师 ,公司每次向甲方开票,每期工程款需要开票后一个月到账,代账公司这样做分录,借:应收账款-客户,贷:预收账款,应交税费-应交增值税-销项税,请问这样做对了吗?
优雅的柚子
于2024-08-27 08:51 发布 200次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
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您好,是的,就是这样处理的
2022-02-07 16:20:16

预收开了发票?红冲左开发票的相反分录就可以
2019-02-22 17:43:07

同学,你好
你具体是想问什么呢?
2021-04-30 13:15:49

你好!你的问题是什么呢
2019-06-27 15:26:17

是的,是这样账务处理的
2020-01-11 15:43:30
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