老师 ,公司每次向甲方开票,每期工程款需要开票后一个月到账,代账公司这样做分录,借:应收账款-客户,贷:预收账款,应交税费-应交增值税-销项税,请问这样做对了吗?

优雅的柚子
于2024-08-27 08:51 发布 370次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论
您好,是的,就是这样处理的
2022-02-07 16:20:16
你好,学员,这个没问题的
2022-10-29 13:07:50
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
开了发票就要确认收入,为啥计入预收账款呢?
2024-08-27 08:53:22
预收账款在借方,实际就是一个应收账款
看下他之前是不是有业务挂在了预收账款,然后这一次业务发生了还是继续挂在这个科目
2026-03-28 19:25:09
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