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缴税时:借:应交税费-
已交增值税
贷:银行存款和借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款是不是都可以?
1/1085
2016-10-26
老师你好:我公司是小规模纳税人,上个季度销项税额合计数是3066.51元,可是网上申报税款时随机出来的税额是3066.55元。多交0.04元,应交增值税-
已交增值税
多0.04元。怎么处理?
1/411
2020-11-05
在学习课件中发现两种缴纳增值税的分录:第一种 借:应交-未交增值税 贷:银行 第二种:借: 应交税费_应交增值税_已交税金 贷:银行。请问老师,哪种该取哪种?
1/517
2016-07-08
应交税费-进项税应交税费-销项税应交税费-已交税金应交税费-待抵进项税应交税费-转出未交增值税他们之间的关联,还有期末和年末有结转吗?
1/676
2018-09-18
老师,上个月申报的主表上面应交的增值税在这个月扣款了,分录是不是借应交税费-应交增值税-销项税额,贷银行,有的人说先做到未交增值税,期末结转到
已交增值税
,麻烦老师解答下,谢谢!
3/823
2019-07-30
请教老师,我公司成立二个月以来,根据9月份销项税大于进项税,要计提增值税,借:应交税金-应交增值税(转出未交增值税),贷:应交增值税(未交增值税)。那么在10月份,借:应交税金-未交增值税,贷:银行存款;同时做结转凭证,借:应交增值税-
已交增值税
,贷:应交增值税(未交增值税)。这样可以吗,请指点
1/445
2021-10-03
我本月把进销项结转后,转出未交增值税的余额为贷方5万。现在已交税金还有借方余额8万,我用已交税金抵了应交5万的税。这里的结转分录怎么做
1/240
2020-07-06
我最近申请了增值税留抵退税的,我应该怎么做分录比较合适。借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(转出
已交增值税
),是这样吗
1/532
2022-04-12
我们公司上月末“应交税费-转出未交增值税”115元,本月银行扣款115,账务怎样处理呢?需要先将未交增值税转到“已交税金”科目么?
1/857
2018-01-15
麻烦老师帮我看看,接下来我应该怎么做分录?现在我还有1159.22可以留下月抵扣的,不懂已交税金借方跃6243.76和转出未交增值税贷方余额5084.54 转到哪里去。是不是把转出未交增值税转到已交税金, 借:应交税费—转出未交增值税 5084.54,贷:应交税费—已交税金 5084.54,是不是一开始分录就错了
7/116
2022-01-12
为啥18年支付7-9月增值税要用已交税金,不用计提附加的吗?
4/682
2021-10-19
怎么把已交的税金转到增值税-已交税金这个科目呢?(没有预交税)
1/996
2018-05-31
老师,请问一下 我公司支付租金5万,税费1000元也是我们支付的 我做会计分录,能这么做吗? 借:管理费用-租金 50000 应交税费-应交增值税(
已交增值税
)1000 贷:银行存款 51000
2/688
2021-03-08
月末怎样缴税的借:应交增值税-未交增值税 贷:银行存款 怎样把交过的在已交税金里显示,分录怎样做
4/755
2019-06-02
老师早上好!前面的会计留有一项应交增值税一未交税金贷方余额8630,我交过税都是借:应交增值税一已交税金,现在年终了,想把这个应交增值税一未交税金贷方余额调平,不知怎么调?我做借:应交税金一未交税金8630然后借:应交税金一已交税金-8630行吗?
1/380
2022-01-13
请问,12月交的增值税,我在1月入账时入错了(借:应交税费-应交增值税-未交税金),我应该要入(应交税费-应交增值税-已交税金),我要怎么调整过来呢
5/683
2022-03-18
请问这个已交税金是什么意思,是本月应交的增值税吗?为什么我看下月他并没有交这个税款呀
1/1285
2019-06-03
怎么区分未交增值税,
已交增值税
,代扣代缴增值税
1/4146
2021-12-14
交增值税时分录,怎样把税金显示在已交税金里面,交上个月税?
1/1071
2019-06-02
老师,我新接了一套账,历史遗留下来的增值税不平衡,我该怎么把它调平?我已经无法找到原因: 参照数据如下:销项10000 进项5000 已交税金2000 转出2134.32,不平衡增值税差额865.68(贷方)
5/2626
2020-05-03
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