老师年底个人借款必须清理吗
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2019-12-25
请问老师,借款时,借,其他应收款,贷,库存现金。报销时,借,管理费用,贷,其他应收款。是吗
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2020-05-25
借款借据一式三联,要如何管理才好,还款时是不是还要提供一联给借款人,还是说借款人不用了。
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2018-09-18
银行对公账户管理费用,分录借管理费用-办公费 贷银行存款 对吗
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2016-05-31
老师,支付资质管理费,借:管理费用,贷:银行存款不能计入成本是吧
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2021-04-13
去年有笔费用不该做,当时是 借:管理费用 100000贷:其他应付款;我今年是不是做 借:管理费用 -100000 贷:其他应付-10000,借管理费用 100000 贷:以前年度损益调整
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2017-03-29
老师,你好,新开的公司工资费挂哪个科目?我不知道挂管理费-工资,还是 管理费-开办费?工程类的公司的。 借:管理费用-工资 贷:银行存款 还是 借:管理费用-开办费 贷:银行存款
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2022-07-15
老师,我公司是商业管理公司,主营业务是市场管理服务。现在收到对方管理公司30万发票,我该如果记账,借记:主营业务成本 贷:应付账款 还是借:管理费用 贷:应付账款?
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2020-07-30
管理费用记多了跨年了 如何做调整分录 22年做错分录,借:管理费用 600 贷:银行存款 600 正确的分录是:管理费用 200 预付账款 400 贷:银行存款 600 23年 借:管理费用 400 贷:预付账款 400 23年应该如何写调整分录
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2023-05-15
老师金额理应是300做账写成500 借:管理费用500 贷:应付账款500 冲掉多写金额 借:应付账款200 管理费用200 这样吗? 应付账款多做了200元
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2019-07-22
有人来报销打的费50,我应该怎么做账呢?借管理费用-交通费,贷银行存款;还是做两个分录,借管理费用-交通费,贷其他应付款-**,借其他应付款-**,贷银行存款
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2018-02-01
员工报销办公费,已经取得发票了,可以从对公支付员工吗?那直接借:管理费用 贷:银行存款,还是借:管理费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
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2019-03-26
购买了办公用品,钱是直接转到对方公司,这个凭证应该怎么写,是借管理费用,贷银行存款,还是借管理费用,贷应付账款,再借应付账款,贷银行存款
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2020-06-19
付出款项时:借:管理费用办公费,贷银行存款 款项退回时 借:银行存款 贷:管理费用办公费 退回的这个会计分录做的是不是不对
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2018-10-12
老师 计提社医保公司部分 是:借管理费用 贷 应付职工薪酬 还是:借管理费用 贷其他应付款
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2022-08-30
请问我暂估管理费用 是借:管理费用 贷:应付账款-暂估 冲回分录怎么做? 冲回是做成 借管理费用负数 贷应付账户负数 还是借管理费用负数 借应付账款 哪一种好一点,有没有什么区别,对后续结转和显示在报表上面有什么影响?
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2025-01-11
请问老师福利费要计提吗?借管理费用贷应付工资,借应付工资贷银行存款是吗?我没计提呢直接借管理费用福利费贷银行存款然后个税也没管,可以吗
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2020-02-24
缴纳社保,为什么有时借管理费用,其他应收款-个人款,有时候只做管理费不做其他应收款
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2018-05-15
之前有一笔管理费用,我们用银行付款了,现在人家用现金的形式把钱还给我们。当时我们的分录是借管理费用,贷银行存款。现在我们是不是把那个管理费用冲掉他,借现金,贷管理费用(红色借方)?
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2018-01-05
14年底来发票结算进管理费用,挂应付账款,15年初支付款项,又再次进费用,两笔分录分别是 借 管理费用 100 贷 应付账款 100,借 管理费用 100 贷 银行存款 100, 今年才发现怎么调整
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2017-04-06