老师,我本月只有内销收入,但有单证齐全的报关单,申 问
1. 先算增值税:内销销项−进项 %2B 征退税差转出,正数就缴税。 2. 再申报免抵退税,无留抵则只产生免抵额,按免抵额计提附加税。 答
老师,我是生产制造型企业,有外销有内销,然后有单证 问
不是。简单说: 税负测算公式:应纳税额 = 全部销项税额 - 全部可抵扣进项税额 不能用「收入 × 税负」反推总进项,这只是粗略估数,不准。 外销对应进项大多可退税,不参与内销销项抵扣,内外销进项要分开核算。 简易测算方法 先统计:内销销项税额、外销销售额、全部认证进项税额 按退税规则拆分进项,再算内销应交增值税、外销可退税额。 答
小规模定期定额个体户25年的时候税种核定没有水 问
不申报水利建设 生产经营所得不超过核定的按核定金额申报 答
老师,请问下公司是做测水流速的,购买的物联网卡属 问
同学你好,物联卡 对于你家来说。是买进来卡再销售, 因此。如果合同单独列示这个卡。就按照9%卡。 如果没有单独列示,它作为产品的一部分那就按照 13%开 答
1.26年补记24年收入100万元,借方冲减其他应付款,26 问
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老师,你好,新开的公司工资费挂哪个科目?我不知道挂管理费-工资,还是 管理费-开办费?工程类的公司的。借:管理费用-工资 贷:银行存款 还是借:管理费用-开办费 贷:银行存款
答: 一号筹建期的话,管理费用开办费。
老师2019年9月付了一笔19.5万的设计费,但对方永远不给开发票,九月做3号凭证摘要付设计费。借,管理费用--开办费--设计费19.5万,贷,银行存款19.5万,十月份我又做九月3号凭证冲红分录,借,管理费用--开办费--设计费 负19.5万,借,银行存款 19.5万,请问九月份3号凭证和10月份的冲红分录凭证后面分别附什么附件资料
答: 你好,三号用银行回单 10月份对方退钱给你了吗
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,7月份支付金税公司开票盘服务费280,已做账务处理也结转损益了借:管理费用-办公费 280 贷:银行存款280但7月没有报税做抵扣在7月,到9月才申报税做在进项这样做对不
答: 你好,别的没问题,就是最后一个科目应该是应交税费,应交增值税转出,未交增值税而不收一交增值税。








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郭老师 解答
2022-07-15 16:12
小鱼儿 追问
2022-07-15 16:28
郭老师 解答
2022-07-15 16:29