- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,从题目所给信息,是不需要通过 应付账款 科目过渡的。
实际工作中,你可以这样处理。
2024-06-12 18:50:02
你好,客户退款时,分录是, 借:银行存款, 贷:管理费用-办公费
2022-09-07 15:02:38
借应付账款100(红字),贷管理费用-办公费100(放在借方红字)
2020-12-08 17:54:21
你好,第一个分录修改一下,借应付账款暂估贷利润分配未分配利润42万,然后第二个分录,借利润分配未分配利润20万,贷银行存款20万
然后在纳税调整明细表30栏填写帐载金额22万
缴纳的所得税借利润分配未分配利润贷应交税费,企业所得税,
借应交税费企业所得税贷银行存款
2022-05-24 10:58:41
一号筹建期的话,管理费用开办费。
2022-07-15 16:11:51
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