送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-22 08:56

您好
借:管理费用 -200
贷:应付账款 -200

田螺小菇凉 追问

2019-07-22 08:58

老师。应付账款不能做负数,被限制了,应该怎么处理这个呢?

bamboo老师 解答

2019-07-22 09:01

如果您软件被限制了 那就只能像您上面那样写分录了

田螺小菇凉 追问

2019-07-22 09:16

借:管理费用500  贷:应付账款500   冲销  借应付账款500  贷:管理费用500    正确金额  借:管理费用300  贷:应付账款300   这样吗

bamboo老师 解答

2019-07-22 09:17

500的分录您已经入账了的话  借:应付账款200 贷:管理费用200  这样调整就好了

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你好,那现在去借,应付账款暂估40,贷管理费用40。
2022-09-24 11:17:38
水电部分,要填制原始凭证分割单,和房东签订分割单,拿回来入账。 借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费
2017-05-10 09:40:36
您好,借管理费用,贷应付账款
2019-12-05 10:10:42
您好 借:管理费用 -200 贷:应付账款 -200
2019-07-22 08:56:49
你好 不用付的记营业外收入
2020-01-08 11:21:32
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