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淡定的月亮
于2021-10-12 15:03 发布 1305次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2021-10-12 15:05
你好,之前分录是怎么做的?
淡定的月亮 追问
2021-10-12 15:07
因为是付给供应商的监管费,减少应付账款了,借 应付账款 ,贷银行存款
郭老师 解答
2021-10-12 15:08
你好,正确的应该是借管理费用贷银行存款吗?
2021-10-12 15:11
嗯对的 ,那笔付给供应商的是监管费,不是货款
2021-10-12 15:12
借管理费用贷应付账款做这个。
2021-10-12 15:14
这样子嘛,我在想就是这样子做会影响本期的费用那些??不晓得有没有其他的处理方法
2021-10-12 15:16
你好,可以的,可以这么做的。
你就反结账,修改当月之前申报表也需要修改。
2021-10-12 15:17
噢只能这样子嘠
2021-10-12 15:21
好对的是的是这么做的。
2021-10-12 15:26
好的谢谢噢
2021-10-12 15:30
不用客气,工作愉快。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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