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老师 房地产服务行业,收到佣金的时候,需要做应收账款处理吗?借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 销项税 借 银行存款 贷 应收账款 还是直接简略 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费 销项 哪个好点呢?
5/1608
2021-12-12
企业预收账款时,涉及的会计分录:借:银行存款 贷:预收账款;确认收入时借:预收账款;贷:主营业务收入;应交税费---应交增值税(销项税额);收到余款时:借:银行存款;贷:预收账款。请问:应交税费必须在确认收入时记录吗?例如:预付时:借:银行存款;贷:预收账款;应交税费---应交增值税(销项税额)这样可以吗?
1/4028
2021-03-01
我们单位收到供应商的货已经入库了,也收到对方的发票,我们还没付款就做转账凭证挂账,借原材料 应交增值税进项 贷:应付账款,但对于外协加工这一块,有借:应付账款 应交增值税进项 贷应付账款,和借:生产成本 应交增值税进项 贷:应付账款 这两种情况我不明白
1/768
2017-11-26
预收了部分货款,含税22600,最后收到剩余款项‘含税45200’,分录这样对吗 借银行存款 22600 贷预收账款 20000 应交税费-增-销项 2600 借预收账款 20000 贷主营业务收入 20000。 收到剩余款项时 ,借银行存款 45200 贷主营业务收入 40000 应交税费-增-销 5200
1/658
2024-02-27
1月收到款项分录应是:借:银行存款50万 贷:预收账款 50万;当月体现收入和税金应再做一笔分录:借:预收账款50万 贷:主营业务收入:471698.11 应交税费/应交增值税/销项税28301.89,到这里的时候预收已经冲了呀,6月开发票当月应该先冲什么?
1/588
2018-07-16
“预收款项”项目应根据“预收账款”和“应收账款”科目所属各明细科目的期末贷方余额合计数填列。 请问还需要加上考虑坏账准备余额吗?
3/1453
2021-05-13
追问应收账款贷方和预收不想等
3/490
2019-08-06
公司物业费预开票做的分录是借:应收账款,贷:应收账款 和应交税金-应交增值税那如果我钱收进来了,那就是借银行存款,贷应收账款是收1年的物业费的 那本月确定当月收入证明做账确定当月收入怎么做账是借应收账款,贷主营业务收入,还是借应收账款,贷主营业务收入和预收账款
1/2804
2017-07-09
一般纳税人工程公司,开出的6个点的技术服务费和技术咨询服务借:应收账款贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 收款分录借:银行存款贷:应收账款这个流量选择哪个?
2/1031
2018-07-16
老师,应收账款 借方负数和贷方负数 是一个意思吗 都是预收账款,那应收账款 贷方正数 是表示 应收账款 借方正数吗
1/4626
2019-08-09
老师应收账款和应付账款 借贷方是什么样的呢
1/1245
2023-08-16
司有一笔财政拔款,是专项应付款,收到时分录记,借:银行存款,贷:专项应付款,对吗?
1/756
2019-04-02
借:其他应款款 贷:银行存款 和借:银行存款 贷:其他应收款 这两个分录现金流量附表如何指定
1/1023
2020-03-23
之前收到款,做账:借:银行存款,贷:应收账款,现在开出发票,做借:应收账款,贷:应交税费-应交增值税销项税,主营业务收入,是这样吗?
1/748
2020-02-18
应收款项 和预付款项 金蝶 账龄 怎么查?
1/2225
2017-07-17
公司要贷款,银行要把所有的其他应付款的贷方和其他应收款的贷方余额条成0,应该怎么调
1/558
2020-03-11
老师:建筑业营改增后预收业主的工程款时有这样两种处理:方式1、收到时,借:银行存款,贷:预收账款,核算销项税,借:其他应收款--增值税销项税额,贷:应交税费-应交增值税(销项税额);方式2、收到预收款时,借:银行存款,贷:预收账款,贷:应交税费--应交增值税(销项税额),老师认为哪种方式更合适?谢谢老师!
1/1542
2016-07-26
老师,之前支付货款给个人,他去代开了发票; 一开始分录: 借:其他应收款--XX 贷:银行存款 收到票后: 借:原材料 进项税 贷:其他应收款 这样可以吗? 还是:借:应付账款 贷:其他应收款
3/322
2024-03-13
老师,前期收款,因有代付和应收的,收到对方公司的款进,做了分录,借:银行存款 贷,其他应收款,其他应收款为贷方,多收了,实际是应收款,但上月做了其他应收款,这个要怎么调整分录?
2/57
2023-02-27
收到主营业务的款项,能不能做成借:银行存款,贷:应收账款?
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2019-02-18
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