送心意

高辉老师

职称中级会计师,初级会计师

2024-03-13 16:46

你好,为了以后方便查询,可以用应付账款过渡下
借:应付账款 贷:其他应收款

undefined 追问

2024-03-13 16:50

如果直接收票写:
借:应付账款
贷:其他应收款这个应付账款期末余额不为0
怎么处理呢?

高辉老师 解答

2024-03-13 16:54

一开始分录:
借:其他应收款--XX
贷:银行存款
收到票后:
借:原材料
进项税
贷:应付账款
调整冲销
借:应付账款 
贷:其他应收款

undefined 追问

2024-03-13 16:55

好的,谢谢老师

高辉老师 解答

2024-03-13 16:56

不客气,祝工作愉快

上传图片  
相关问题讨论
是的,就是那样做就行
2025-07-02 14:54:53
您好,借:管理费用等 贷:银行 2.借:管理费用等 贷:其他应收款-法人 ( 这时就不给法人钱了,因为他还欠公司的钱呢)
2024-08-29 07:03:16
你好,应该收回来的是其他应收,垫付费一般是其他应付
2024-01-31 16:16:25
借其在应付款,贷银行存款。
2023-07-05 14:01:38
转给法人这笔备用金可以通过其他应付款 。 借:其他应付款-XXX 贷:银行存款 摘要备用金
2022-04-20 10:11:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...