预收了部分货款,含税22600,最后收到剩余款项‘含税45200’,分录这样对吗 借银行存款 22600 贷预收账款 20000 应交税费-增-销项 2600 借预收账款 20000 贷主营业务收入 20000。 收到剩余款项时 ,借银行存款 45200 贷主营业务收入 40000 应交税费-增-销 5200

故意的鼠标
于2024-02-27 16:45 发布 1011次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好; 你们销售 设备的话; 可以这样来做账的; 做借银行存款,贷预收账款,开票的时候做借预收账款,贷主营业务收入、应交税费
2022-04-14 15:12:46
不需要。一般情况下,主营业务收入可以用于直接抵扣应交税费,不需要借贷应交税费。
2023-03-10 18:36:13
同学,你好,是的,全都计到主营业务收入里面
2022-04-11 15:42:08
你好,学员,两种方法都可以的,看你们的做账习惯
2022-01-29 10:31:09
您好,不对,预收时没有发货,我一会写好发上来
2024-02-27 16:04:56
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