1月收到款项分录应是:借:银行存款50万 贷:预收账款 50万;当月体现收入和税金应再做一笔分录:借:预收账款50万 贷:主营业务收入:471698.11 应交税费/应交增值税/销项税28301.89,到这里的时候预收已经冲了呀,6月开发票当月应该先冲什么?

月亮
于2018-07-16 12:48 发布 851次浏览
- 送心意
程小峰老师
职称: 中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
2018-07-16 12:50
您好!1月只做预收分录,不需提现收入和税金。
相关问题讨论
您好!1月只做预收分录,不需提现收入和税金。
2018-07-16 12:50:09
确认收入时,没有开票,申报增值税时做未开票收入,等到开发票时,冲减原来的会计分录,即借方预收账款负数
2018-07-16 13:08:57
你好,你做的第二笔分录就是开票才做的
2017-03-24 12:42:48
你好 是的。 就是这样来做账的 ;
2021-07-14 10:59:30
这个最好是分开做的额
2021-10-27 10:30:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息





粤公网安备 44030502000945号



月亮 追问
2018-07-16 12:54
月亮 追问
2018-07-16 12:55
程小峰老师 解答
2018-07-16 13:35
月亮 追问
2018-07-16 13:37