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补交去年第4季度的增值税与滞纳金,补交多了到时还会退一些,这个应该怎么做账呀
7/873
2017-05-20
现发现3月份少交30万增值税,要在增值税哪栏填写补缴纳?
1/803
2018-07-13
老师我10月份补交6月的增值税,以前没有留底,要抵扣10月份的进项怎么抵扣呢
3/335
2021-09-19
增值税是16年的,然后补交500多,金额较小,那分录怎么写啊
2/574
2019-12-10
要补交上任会计去年少交的增值税,该在表上哪一栏填写?
1/1108
2017-08-10
做了汇算调整后,增值税需要补交不?
1/1373
2021-11-26
请问老师,17年申报时23行减征额误填了330元,账务上面做的是对的,所以申报的和账务上相差330元不平的,然后今年6月更正申报补交了增值税330元,那6月份的主报表25行填330,然后30行也填330,这样对吗?
1/592
2020-07-13
办公室购买红酒怎么填写报销单摘要?
1/4394
2017-06-24
老师好,请问一下自查补缴的增值税税款6073.51元,我当时计入借应交税费应交增值税转出未缴增值税,贷记应交增值税未交增值税,为什么我结转增值税的时候有个借方差额6073.51元的呢
1/332
2020-01-04
小规模公司 第一二季度交增值税都少缴了 现在马上报3季度的 补交前两个季度的假如补交金额是10000现在第3季度交正常增值税应该是20000,那做计提附加税分录的时按20000增值税计提,还是按30000计提,另外补交10000增值税需要另作分录吗?
2/2002
2018-10-10
现在发现少交7月份的增值税了,就是计提也少了 现要补交 怎么写分录啊
1/574
2017-09-29
老师,发现去年的增值税忘记交600元了,今年才接手账务,要怎么补交呀?
1/833
2020-01-11
2017年度,我公司有跨区域经营事项,需在异地预交增值税。会计在进行增值税申报时,在申报表“已缴税金”栏把把数据多填了20932元,导致“转出未交增值税”金额减少,致使少交增值税。在2019年税务系统提示了这笔少交的增值税。公司进行了补交增值税税款及滞纳金。 补缴的增值税如何进行账务处理。
1/614
2019-07-12
稽查查补交前两年的增值税应该怎么做账
1/322
2020-07-12
补交的增值税和滞纳金计入什么科目
1/5936
2019-09-30
老师,补交今年的增值税,分录怎么计提
1/567
2016-12-13
公司收到稳岗补贴,需要交纳增值税吗
2/1373
2020-07-07
10月稽查补税后,做了分录如下:纳税检查补交增值税做会计分录: 1、计提 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 贷:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 现在我在季报财报,发现资负表和利润表勾稽不平了,差额正是稽查补税的金额,也就是“以前年度损益调整” 的金额
1/2112
2018-01-10
老师,增值税交多了,怎么办能补回来?
1/543
2019-04-17
自查2016年度,今年9月补交了增值税,(一)是借:以前年度损益调整,贷:应交税费_应交增值税_进项税额转出吗?(二)缴款时:借进项转出,贷银行存款,是这样的吗?补增值税的同时,要补缴附加税吗
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2017-10-18
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