老师,25年1月接的一家单位,年底审查报表发现,有一笔 问
不能改表不改账,必须做账务调整保证账表一致。 先核实业务实质: 若对方已付款未冲账:借收款误记科目 贷应收账款 若误开票 / 业务取消:借应收账款 贷以前年度损益调整,再调整所得税和未分配利润。 调整后报表应收账款余额自动为 0。 答
A公司要销售一批自用的办公用品(21年购入,现价值几 问
实际这个固定资产去了哪里?你实际并没有销售给他。到时候税务局要求提供运输流什么的,你能拿出证明来吗? 答
老师,我朋友开了一家建筑咨询公司,小规模纳税人,主 问
盈亏的话,一般就看利润表,他的表格里面有利润表吗? 看这个 还有,这里面的收入、成本、费用都是要按照权责发生制来的 答
老师,小规模年收入不到500万,差不到10万,2026年1月 问
同学,你好 你是说,会不会变成一般纳税人吗? 答
老师一次性的劳务费,也可以放成本吗 问
同学你好 可以的哦 答

现发现3月份少交30万增值税,要在增值税哪栏填写补缴纳?
答: 您好!你是什么业务少交了。
6月到柜台查补了以前年度的增值税和滞纳金,现7月份要填报增值税纳税申报表,请问已缴的要填写在哪栏(查补的已经从公司账户扣款)
答: 你好,这个补交的增值税是不需要在7月份申报表反应的,因为补交的是以前年度,而不是当年的税款。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,在填写国税增值税申报表主表的时候,现在11月份填写10月份的申报表里第30行的“本期缴纳上期应纳税额”需要将10月份缴纳的增值税金额填写上去吗?
答: 您好!如果交了就要填上去。




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jojo 追问
2018-07-13 16:23
宋生老师 解答
2018-07-13 16:25