请问老师,17年申报时23行减征额误填了330元,账务上面做的是对的,所以申报的和账务上相差330元不平的,然后今年6月更正申报补交了增值税330元,那6月份的主报表25行填330,然后30行也填330,这样对吗?
雨中漫步
于2020-07-13 18:37 发布 604次浏览
- 送心意
石老师
职称: 中级会计师,注册会计师
相关问题讨论

你好,是的,可以这样填
2020-07-13 20:13:37

你好,一般需要填写纸质的,去大厅补充申报
2020-07-12 15:43:45

开票了吗?没开票就做无票收入
2018-04-12 14:55:50

。交税的分录是
借应交税费贷银行存款。
2022-08-09 15:22:02

借:主营业务成本,贷:应交税费_应交增值税
2017-01-25 08:39:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息