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老师,有一问题纠结,某单位制造业,本月电费1万,分配给租赁单位电费3000,开票给对方。请问所有的会计分录如何做? 某单位收到电费发票, 借:制造费用10000. 贷:银行存款10000. 分配给租赁单位,借:制造费用-3000.借:其他应收款3000.开票给出租单位电费发票,借其他应收款3000贷:
其他业务收入
3000.冲回原来的估价,借:制造费用3000.借:其他应收款-3000,要不要把制造费用3000.转到其他业务成本?这样做对吗?
1/897
2019-07-25
备注:请有政府会计经验的老师回答,谢谢。我们出租住房给z.f使用,他们会给我们钱,我们现在在房子里面买的家具之类的,但是全是普票,我们怎么记账。借其他应收款 贷银行,他们给我们钱的时候,借银行 贷其他应收,如果多给我们一块管理费,我们把管理费单独记收入。第二个方案,我们采购进入成本,借固定资产 贷银行,给钱的时候,借银行存款 贷
其他业务收入
。第二个方案因为没有进项,所以交税多,不知道哪个方案正确。
3/151
2021-12-02
出租固定资产租金是
其他业务收入
还是其他应收款
1/2025
2022-03-05
2018年的账务: 借:其他应收款 161.22 贷:
其他业务收入
138.98 应交税费-销项税 22.24 借:银行存款 161.22 贷:其他应收款 161.22 因发票开错,2019年红冲此账务,如何做账? 又重新开发票(金额未发生变化),如何做账?
1/1119
2019-04-24
甲公司各乙公司应收的出租包装物租金100元,甲公司会计分录 借:其他应收款 100 贷:
其他业务收入
100
1/1005
2020-02-02
为什么销售货物的分录是借其他应收款 贷
其他业务收入
,没有应交税费呢?
3/692
2022-02-11
老师您好,生产手机设备的企业,现被委托加工手机零配件,加工完成的产品已发给对方,发票也已开对方,款项未收到,分录是这样吗:借:其他应收款 贷:
其他业务收入
、销项税额?
2/816
2019-11-25
老师你好,我想问一下电费分割单开给对方的金额是否应该计入其他应收款,还是应该计
其他业务收入
?
1/843
2019-09-12
柴油都是借的没有付款,所以我做了暂估入帐,等次月红字冲销后再做正确分录。但是我们的柴油在销售时不知道成本的情况下,结转柴油成本时我同样也做暂估吗? 借:其他应收款-柴油-车队-车号 贷:库存商品-柴油 (暂估)
其他业务收入
-柴油(暂估)
7/1184
2021-10-09
其他业务收入
,的收款,记入什么会计科目,是其他应收款科目,还是应收账款科目
1/2618
2019-06-13
1月招标保证金原会计做的是借:管理费用 贷:银行存款 退回保证金 做借:银行存款贷:
其他业务收入
刚接账给红冲了,更正为借:其他应收款贷:银行存款。问利润表为什么本月数没有变动啊?红冲更正与否利润表本月数都没有变动?不明白
1/529
2022-04-04
老师您好:单位出租一柜台,租期是半年,每月租金2000元,满半年一次性收齐租金。是不每个月都要做分录:借:其他应收款 2000元 贷:
其他业务收入
2000元。可不可以等第7个月收到租金12000元时,一次做:借:银行存款 12000元 贷:
其他业务收入
12000元。
1/907
2016-05-16
我们出租给别人住房,他们会给我们钱,我们现在在房子里面买的家具之类的,但是全是普票,我们怎么记账。借其他应收款 贷银行,他们给我们钱的时候,借银行 贷其他应收,如果多给我们一块管理费,我们把管理费单独记收入。第二个方案,我们采购进入成本,借固定资产 贷银行,给钱的时候,借银行存款 贷
其他业务收入
。第二个方案因为没有进项,所以交税多,不知道哪个方案正确。备注:请有政府会计经验的老师回答,谢谢。
1/971
2021-12-02
我们出租给别人住房,他们会给我们钱,我们现在在房子里面买的家具之类的,但是全是普票,我们怎么记账。借其他应收款 贷银行,他们给我们钱的时候,借银行 贷其他应收,如果多给我们一块管理费,我们把管理费单独记收入。第二个方案,我们采购进入成本,借固定资产 贷银行,给钱的时候,借银行存款 贷
其他业务收入
。第二个方案因为没有进项,所以交税多,不知道哪个方案正确。@玉老师
5/1866
2021-12-02
老师我们买了两台空调,原价9260。旧空调折价400。实付8860。原来的空调我们公司账上没有,这400怎么处理? 借其他应收-——空调折价400 贷
其他业务收入
392.23 增值税7.77 借。固定资产9260 贷其他应收款400 银行8860对吗?400是不是申报时候属于无票收入?400的税率3%减半征收吗
1/1265
2019-08-21
出租固定资产的收入计入了
其他业务收入
,借银行存款贷
其他业务收入
。如果还没收到钱,是不是借其他应收款贷
其他业务收入
1/1004
2017-11-27
施工方像我司借款,借条是10万,我司扣除百分之14的税费工程未完工还没取到发票(14万)和百分之一的管理费(1千),还剩8.5万多转进施工方账上去,请问要怎么分录? 借:其他应收款10万 贷:应交税金14万/
其他业务收入
1千/银行存款8.5万 ........这样对吗?
1/692
2017-12-07
去年开的服务费发票,对方一直未打款过来,也没有认证进项,今年发票退回了,我们开了红字,应该如何做账 去年是这样做账的 借 其他应收款 贷
其他业务收入
应交税费 销项
2/973
2020-08-02
单位是二房东,房东给开具房租发票,开具给另外一公司代收房租发票,公司开具对方发票做,借:
其他业务收入
应交税费—增值税 贷方:其他应收款这样做对吗?收到房租款在冲减其他应收款?
1/1503
2017-08-24
公司的厂房开房租发票作为
其他业务收入
怎么做分录啊?钱还没有收到我做的借其他应收款,贷
其他业务收入
,但感觉不对,有收入应该要有成本吧,这个我怎么转呢?
1/553
2018-07-06
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