收到发票的费用预提怎么做分录?
冲回原先预提
借,销售费用
货,预提费用或预付账款
计提费用但是发票没来怎么做账?
一、发票未到计提水电费的会计分录是:
借:预付账款-水电费
贷:银行存款/现金等
二、待发票到,再冲预付账款科目,会计分录是:
借:管理费用-水电费
贷:预付账款-水电费
计提和摊销没有发票,可以在记账凭证摘要栏写明"计提福利费、计提职工教育费等"相关内容;也可以自己打印一张计提和摊销的表格,作为原始凭证入。
账上个月多计提的增值税如何冲销?
多提的增值税可以在下月少提.也可以做冲销多提增值税的凭证.即:
贷:主营业务收入
贷:应交税金-- (红字)
或:
借:应交税金--
贷:主营业务收入
多提了销项税肯定少记了上月的营业收入,多提部分可补转入营业收入。
上文介绍了关于收到发票的费用预提怎么做分录的内容,相信你已经掌握了这一知识点,以后不管是在实操做账还是会计考试你都能轻松解决这类问题了,学习更多会计知识,请继续关注会计学堂!