以前年度预提的费用收到发票后怎么写分录

永不逝去的微笑
于2018-06-27 21:45 发布 1051次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,一般情况下,借;预提费用,贷;现金或者银行存款等科目。
2018-06-27 21:50:02
同学你好
费用不用预提
只能暂估
借费用科目
贷应付账款暂估
2023-05-31 10:45:10
您好,业务是否真实?
2023-01-07 15:29:37
借管理费用贷其他应付款。
2022-03-10 11:45:13
2023年预付培训费9万,2024年收到发票,应在2023年汇算时预估入账,调整预付账款,确保费用准确反映。发票入账分录:借:培训费用;贷:预付账款。小企业会计准则一般不设“以前年度损益调整”,可通过“利润分配-未分配利润”调整
2024-03-12 17:05:10
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