送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-10 11:45

借管理费用贷其他应付款。

郭老师 解答

2022-03-10 11:45

二二年借其他应付款贷、以前年度损益调整、
借以前年度损益调整贷其他应付款。

温凝 追问

2022-03-10 11:46

老师,21年预提分录看得懂。22年为啥不是红冲预提,而是借以前年度损益调整

郭老师 解答

2022-03-10 11:47

你好,跨年了就不能用管理费用做的,用以前年度损益调整来制作。

温凝 追问

2022-03-10 11:48

哦哦,好的

郭老师 解答

2022-03-10 11:49

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
借管理费用贷其他应付款。
2022-03-10 11:45:13
借:管理费用(红字) 借:应交税费-应交增值税(进项)
2022-01-12 13:59:41
您好,因为内部关联交易抵消未实现部分
2022-01-15 07:56:22
你好,这个是合并报表的抵消分录,你管理部门用的,是入管理费。子公司个别报表折旧是借:管理费用,贷累计折旧
2022-01-15 08:18:04
你好,这个是 借 管理费用 应交税费——应交增值税(进项税额)贷 银行存款
2022-01-04 10:59:20
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