送心意

森林老师

职称中级会计师

2020-08-07 11:49

同学,您好,付款,借其他应收款,贷银行存款。回来发票做借费用科目 ,贷其他应收款。

雨葵 ? ? 追问

2020-08-07 11:52

为什么要用其他应收款?

雨葵 ? ? 追问

2020-08-07 11:55

不理解付款的时候  为什么用其他应收款科目

森林老师 解答

2020-08-07 11:55

你付出钱,不知道要干嘛,应该要收回来的,所以其他应收款

雨葵 ? ? 追问

2020-08-07 11:58

比如说 付款的时候 知道这个是律师费的情况下  只是没发票  还是借其他应收款吗

森林老师 解答

2020-08-07 11:59

同学,您好,是这样的。

雨葵 ? ? 追问

2020-08-07 11:59

如果付款的时候 直接有发票的情况下   就可以直接 借管理费用  贷 银行存款吗

森林老师 解答

2020-08-07 12:01

同学,您好,是这样的。

雨葵 ? ? 追问

2020-08-07 14:07

谢谢老师,知道了

森林老师 解答

2020-08-07 14:16

同学,您好,不客气的。

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同学你好, 计提分录、 借管理费用-电费(办公室用) 借制造费用-电费(车间用) 贷:用什么科目,(用应付账款科目还是其他应付款呢) ——贷,其他应付款 付款分录 借:用什么科目, 贷:银行存款——借,其他应付款
2020-09-04 15:25:39
您好 请问您暂估时候分录怎么写的
2019-12-22 12:30:06
不需要再做分录,这个做借其他应付款房东378305.04 其他应收款-押金 57722.6 贷:银行存款436027.64 摊销做借借:管理费用-房租物业费63050.84 贷:预付账款 63050.84 收到发票做借预付账款,贷其他应付款房东这样
2020-09-03 14:47:11
你好 开的是专票还是普票 。 你们不是价税合计入的管理费用吗 你们自己公司的水电费可以抵扣的。 不用转出的
2020-08-10 09:31:32
同学,您好,付款,借其他应收款,贷银行存款。回来发票做借费用科目 ,贷其他应收款。
2020-08-07 11:49:44
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