预付费用收到发票怎么做分录

欢呼的诺言
于2023-02-17 14:19 发布 693次浏览
- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2023-02-17 14:20
你好,这边在年前支付的房租计入了预付账款,每月都有分摊,在今年才收到部分租金发票,请问这个收到发票怎么账务处理呢
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你好,这边在年前支付的房租计入了预付账款,每月都有分摊,在今年才收到部分租金发票,请问这个收到发票怎么账务处理呢
2023-02-17 14:20:25
您好,这样的话,就不能党羽确认费用了
2023-07-06 10:47:34
同学你好
费用不用预提
只能暂估
借费用科目
贷应付账款暂估
2023-05-31 10:45:10
暂估预提费用的分录方式为:从现金/银行科目借方——预提费用科目贷方;如收到发票后,可做分录:从预提费用科目借方——应付账款或其它应收款科目贷方;从科目贷方——应付账款或其它应收款科目借方。
拓展知识:暂估预提费用是企业根据实际发生的费用,结合企业会计准则的规定,在准确确认费用原始凭证之前对可能发生的费用作出暂估,以预提的形式确认该笔费用的会计处理。
2023-03-03 14:07:22
你好借费用科目
贷银行 因为付款了
后面取得发票就可以了
2022-03-31 10:58:55
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2023-02-17 14:36
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