3月份付了23年1月到12月的房租费,发票6月份收到,要怎么做账?怎么分摊每期的费用?付款是做的会计分录是借:预付账款 150000 贷:银行存款:150000,收到发票时要怎么做了?

sandra
于2023-06-15 15:37 发布 522次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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然后分12个月摊销分录是一样的,金额是一样的。
借管理费用,等待预付账款。收到发票时把这个分路红冲再按发票做个这个分录。
2023-06-15 15:41:12
同学你好
对的
需要分摊的
2023-09-11 11:24:00
可以直接写预付账款--房租
2017-10-17 16:43:56
六月份到八月份的一次做借管理费用、应交税费、应交增值税进项贷预付账款。
2022-09-21 11:17:05
您好,这个是属于权责制
2022-02-19 22:06:46
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