公司7月份还没收到房租费(2022.6-2022.12)发票分录做的是:借:预付账款20 贷:银行存款20 现在8月份收到发票和摊销的时候,应该怎么做帐啊?
欢欢
于2022-09-21 11:15 发布 884次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-09-21 11:17
六月份到八月份的一次做借管理费用、应交税费、应交增值税进项贷预付账款。
相关问题讨论

您好!是的。做这2笔分录就可以了
2020-01-02 10:15:05

你好,没有合法的票据,所得税汇算清缴时要调整哟
2018-09-06 08:51:23

你好,有取得房租发票吗
2018-10-06 10:07:24

你好,这个支付的是几月份的?房租应该就从几月份开始分摊。
2021-04-13 19:51:39

1年以以下的话 用预付账款哦
超过1年 用长期待摊费用
2020-01-15 11:01:37
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