送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-09-21 11:17

六月份到八月份的一次做借管理费用、应交税费、应交增值税进项贷预付账款。

欢欢 追问

2022-09-21 11:17

那我想体现收到发票也做一步

郭老师 解答

2022-09-21 11:18

你好,管理费用这个不就是了吗。

欢欢 追问

2022-09-21 11:19

但是你管理费用不是只做了6-8月份的吗,不是发票全额入的

郭老师 解答

2022-09-21 11:20

你好,不可以全部做的,剩余的那些还没有发生,不能做,当月做,按月分摊,从九月份开始借管理费用,贷预付账款,每个月坐着。

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相关问题讨论
六月份到八月份的一次做借管理费用、应交税费、应交增值税进项贷预付账款。
2022-09-21 11:17:05
可以的,可以这么做的。
2022-04-01 14:15:21
是的,你的理解是对的。
2025-12-11 15:01:27
既然要收专票干嘛还按36万摊销呢?
2022-05-16 11:11:25
你好,这么写也是可以的
2022-09-08 10:16:14
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