公司7月份还没收到房租费(2022.6-2022.12)发票分录做的是:借:预付账款20 贷:银行存款20 现在8月份收到发票和摊销的时候,应该怎么做帐啊?

欢欢
于2022-09-21 11:15 发布 994次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-09-21 11:17
六月份到八月份的一次做借管理费用、应交税费、应交增值税进项贷预付账款。
相关问题讨论
六月份到八月份的一次做借管理费用、应交税费、应交增值税进项贷预付账款。
2022-09-21 11:17:05
可以的,可以这么做的。
2022-04-01 14:15:21
是的,你的理解是对的。
2025-12-11 15:01:27
既然要收专票干嘛还按36万摊销呢?
2022-05-16 11:11:25
你好,这么写也是可以的
2022-09-08 10:16:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



欢欢 追问
2022-09-21 11:17
郭老师 解答
2022-09-21 11:18
欢欢 追问
2022-09-21 11:19
郭老师 解答
2022-09-21 11:20