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有有
于2024-04-22 16:25 发布 524次浏览
朴老师
职称: 会计师
2024-04-22 16:25
同学你好对的是这样的
有有 追问
2024-04-22 16:30
老师,那我们租的厂房有一部分又转租给其他单位了,那我收到他的房租款是借银行存款,贷预收账款;开票是借预收账款,贷其他业务收入,应交税金-销项;相应结转房租成本是借其他业务成本,贷预付账款对吗(我们平时摊销房租的时候只摊销我们自己承担的房租,租出去的房租成本一直是挂在预付账款上的)
朴老师 解答
2024-04-22 16:36
同学你好其他业务成本不对你付出去的都计入长期待摊费用然后对应的出租的借其他业务成本贷累计摊销
2024-04-22 16:39
老师,我没有用到长期待摊费用这个科目,我摊销的时候是冲减的预付账款,(以后每月摊销借制造费用-房租,贷预付账款)
2024-04-22 16:40
那你就按你这个来做也可以
2024-04-22 16:42
老师,就是说可以不用长期待摊费用,直接用预付账款也可以是吗
2024-04-22 16:44
对的这样也可以做
2024-04-22 16:45
好的,谢谢老师
2024-04-22 16:58
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朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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