图片是对方开给我们的发票 我们8月支付的一年的房租费 分录已经做了 借:预付账款 贷:银行存款了 我想问的是等做9月份的时候如何做账 直接抵扣 还是需要分摊呢?
sunny'曹瑞娟
于2023-09-11 11:20 发布 858次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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然后分12个月摊销分录是一样的,金额是一样的。
借管理费用,等待预付账款。收到发票时把这个分路红冲再按发票做个这个分录。
2023-06-15 15:41:12
同学你好
对的
需要分摊的
2023-09-11 11:24:00
可以直接写预付账款--房租
2017-10-17 16:43:56
六月份到八月份的一次做借管理费用、应交税费、应交增值税进项贷预付账款。
2022-09-21 11:17:05
您好,这个是属于权责制
2022-02-19 22:06:46
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