问:各位老师,请问一下,采用差额计税开票的企业,增值税的申报是按照开票金额还是按照差额来申报纳税啊?
回复:在增值税纳税申报时,扣除前、后销售额都需要填写,但是销项税额按照规定差额之后计算填写。
问:各位老师,请问一下,采用差额计税开票的企业,增值税的申报是按照开票金额还是按照差额来申报纳税啊?
回复:在增值税纳税申报时,扣除前、后销售额都需要填写,但是销项税额按照规定差额之后计算填写。

你好不是 差额之前的 答
你好,收款部分有不需要开发票的,是么? 答
您好!如果你没有申请差额征收就按开票税率征收。 答
哦,那你发票开错了,你应该开一个100查额 答
按计算的出的正确税额修改 答


微信扫码加老师开通会员
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)