问:各位老师,请问一下,采用差额计税开票的企业,增值税的申报是按照开票金额还是按照差额来申报纳税啊?
回复:在增值税纳税申报时,扣除前、后销售额都需要填写,但是销项税额按照规定差额之后计算填写。
问:各位老师,请问一下,采用差额计税开票的企业,增值税的申报是按照开票金额还是按照差额来申报纳税啊?
回复:在增值税纳税申报时,扣除前、后销售额都需要填写,但是销项税额按照规定差额之后计算填写。

你好不是 差额之前的 答
你好,收款部分有不需要开发票的,是么? 答
哦,那你发票开错了,你应该开一个100查额 答
按计算的出的正确税额修改 答
助手:在报增值税的时候,应该按照正数发票的金额进行申报。也就是说,即使你作废了去年的发票,但只要你今年的正数发票超过了45万元,你就需要按照这个金额进行申报。 答


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