抵扣了进项冲红发票怎么处理?

2018-07-27 11:30 来源:网友分享
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大多数的会计新手都不太清楚冲红发票该怎么处理,其实这个问题并不复杂,只要大家认真阅读下文中会计学堂的整理和介绍就能明白。抵扣了进项冲红发票怎么处理?具体内容分析请看下文。

抵扣了进项冲红发票怎么处理?

(1)、销售方开具红字专票时,冲减前期已确认的收入和销项税额.

(2)、销售方开具蓝字专票时,根据蓝字专票在当期确认收入和销项税额.

(3)、购买方根据《开具红字增值税专用发票信息表》,冲减前期已确认的采购成本,同时作进项税额转出;取得红字专票后,将其作为冲减分录的附件.

(4)、购买方取得蓝字专票后,根据蓝字专票在当期确认采购成本和「待认证进项税额」(进项税额).

抵扣了进项冲红发票怎么处理?

已经认证抵扣的增值税专用发票,需要开具红字发票的,必须由购买方向国税局发起开具红字发票的申请,并将抵扣的增值税额做进项税额转出处理,等国税局批准后,由销售方开具红字增值税专用发票.

开了红字发票,销售方要根据红字发票的记账联,做与原来分录一致的负数或红字分录进行冲减.

借:银行存款/应收账款 负数或红字

贷:主营业务收入 负数或红字

贷:应交税费--应交增值税(销项税额) 负数或红字

购货方应该做进项税额转出

借:原材料/库存商品 负数或红字

借:应交税费--应交增值税--进项税额转出 负数或红字

贷:应付账款 负数或红字

做了进项转出又开红字发票会计处理?

收到红字发票时所做的分录同采购发票一样,只不过是金额是红字,应交税费/应交增值税/进项税额科目要换成应交税费/应交增值税/进项税额转出科目即可.

会计分录如下:

借:原材料/库存商品(红字);

应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字)

贷:应付账款(红字).

看到这里,你们都明白了吗?抵扣了进项冲红发票怎么处理的全部内容已经在上文中介绍完毕了,如果大家还有其他的任何疑问,可前往会计学堂的官网咨询了解.

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