建账时应收应付初始余额不对怎么调整?
差额记入未分配利润
或者将以前所有的单据都找出来
有多少做多少
有借必有贷,肯定能平的
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期初建账应收应付的明细余额怎么录入?
会计科目设置界面,将应收应付科目设置成客户供应商往来
录入日期、客户(供应商)、借或贷、期初余额就可以了。
上文针对建账时应收应付初始余额不对怎么调整这一问题做出了详细的解答,期初建账应收应付的明细余额怎么录入?更多相关资讯敬请关注关注会计学堂的更新!
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你好,学员,那你们期初未分配利润能对得上吗 答
同学,你好 期初输错了,那需要后台更正 答
老师,是不是要把期初登记的应收应付账款,确认为收入就好了? 答
你好!你计入营业外收支就行了 答
是不是可以把期初库存数单独减除掉,之后算本年资产负债,这样是不是可以平衡 答


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