冲减上年余留应交税费余额到管理费用如何做账

杜若
于2018-06-01 16:08 发布 1329次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-06-01 16:09
上年的应交税费留抵金额吗?具体的是什么税呢?为什么要冲销呢
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上年的应交税费留抵金额吗?具体的是什么税呢?为什么要冲销呢
2018-06-01 16:09:38
利润表的是正确的吗
建议不要修改了
你修改了上个月的差异还在
2021-07-18 12:01:43
直接账面上做平即可。账款多了就减,账面少了就加。
2022-01-25 17:35:24
一、购买时:
借:管理费用280
贷:银行存款280
二、抵扣进项税时
借:应交税费——应交增值税(减免税额)280
贷:管理费用
三、应该是在一月份减免时,做第二笔分录。
四、结平减免税
1、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)280
贷:应交税费——应交增值税(减免税额)280
2、借:应交税费——未交增值税280
贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)280
2020-03-15 18:15:26
你好,借其他应付款3000,贷以前年度损益调整3000,借以前年度损益调整3000,贷利润分配--未分配利润,应交税费--应交所得税,
2019-09-17 16:32:33
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