老师,汇算清缴固定资产一次性扣除选哪张表格,是填A 问
您好,填写A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表就成 答
一般纳税人收到的小规模专票可以抵扣吗?怎么抵扣? 问
同学,你好 专票可以的 一般纳税人请客户吃饭的发票可以入账抵扣吗? 不可以 答
老师,我想问一个,这个月申报个税时要补报3月份的工 问
同学,你好 要更正申报,这个人员3月就要申报个税 答
个税系统怎么进行减员操作 问
您好,在信息采集这里,把离职时间选上,报送就可以 答
老师好,请问,销售旧设备怎么记账?其他业务收入还是 问
应当计入“资产处置损益”这个科目。 答


借 管理费用 306800 其他应收款 1200 贷 应付职工薪酬 306800 营业外收入 1200 冲掉 借 应付职工薪酬 1200 贷 其他应收款 1200 支付 借 应付职工薪酬 306800 贷 银存 这样看总觉得哪里有问题应付职工薪酬借方最后不就多了1200元吗?我该怎么解决呢?
答: 您好 您对应的1200是营业外收入 不是应付职工薪酬 冲掉的话 也应该冲营业外收入
老师 你好 ,公司注销时 应付职工薪酬,其他应付款 要变0, 除了营业外收入,还有什么办法 平等
答: 工资发放吗?不发放的话,红冲计提的借应付职工薪酬工资借管理费用工资负数。 其他应付款不需要支付的,借其应付款贷营业外收入。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师 公司缴纳社保 借:应付职工薪酬~社保 (公司部分) 营业外支出-个人社保 贷:银行存款发放工资时候:借:应付-工资 贷:其他应付款-个人社保 银行存款 可以不 月末还要计提工资 计提时候 本来公司要支付员工工资3000元 工资就要直接计提3000咯 不需要单独扣除社保部分哇
答: 不行,这个个人社保还扣个税,不能做营业外支出按下面这个做







粤公网安备 44030502000945号



艾山江 追问
2024-12-31 16:10
郭老师 解答
2024-12-31 16:20