我有4月份开出去的17%的发票,客户5月份退回,我红冲掉,但是客户要求开16%的票,这样我税控盘显示出来17%这栏是负数的销项税额,这样是不可以的吗?老板说差的1%的税要我们自己承担,我报税的时候应该怎么做才合理?(本月开出去的16%的发票是不可能退回的)

玉山-叶子
于2018-06-01 09:46 发布 787次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好; 没有的话 你就 申报留抵即可。 以后有谁在做抵减即可
2022-01-05 09:54:47
同学,您好!
3%一列:不含税金额是47126.22,适用3%税率,税额是1413.78
50393.55-47126.22=3267.33,适用的1%税率,税额为32.67
合计一列:不含税金额为50393.55,税额为1413.78%2B32.67=1446.45
2022-07-01 15:07:47
你好1; 可以看的; 发票查询可以看作废金额的 和作废发票号的 ; 2. 你是要报数据吗
2022-12-12 11:48:50
你好,在发票汇总里面可以查询
2022-02-08 13:38:29
你好,不要 的,这种情况 不要的进项大于销项时形成留抵不需账务处理,当销项大于进项时要计提
2022-09-16 14:22:16
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