老师,账上有一笔预付款,最后收到的发票比我预付的金额少了10元,但是之前的财务没有发现,都跨年了,也联系不到原来采购的了,应该怎么处理啊,现在我得预付一直挂着这10元

彭友圈
于2024-12-17 10:27 发布 160次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
你好,这个进入营业外收支就可以了。
2024-12-17 10:28:47
你好,这个是纸质的发票吗?如果是的话,你正常做账就是不允许税前扣除。
2023-12-11 09:03:59
同学,你好
问对方要一下发票,记账联复印件也行
2023-12-09 14:55:09
那你这种就分几个月慢慢转到成本去吧,也是前期没有和供应商协商好。
2022-01-05 11:14:00
①少开票 200 元
调整至当年,计入 “营业外收入”。
②采购款不付
确认 “营业外收入”,留存质量问题证明。
③预收款无合同
货物已发则做无票收入申报;未发超过 1 年转收入。
④已入账专票款不付
转入 “营业外收入”,进项税无需转出。
⑤多开 2000 元普票
冲减研发费用,通过 “以前年度损益调整” 调账。
2025-06-24 09:54:42
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