- 送心意
林木老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师,审计师,经济师
2022-01-05 11:14
那你这种就分几个月慢慢转到成本去吧,也是前期没有和供应商协商好。
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你好
如果是没有取得发票,借;原材料等科目,贷;应付账款(无票支出汇算清缴做纳税调增处理)
如果是发票丢失了,应当是办理丢失手续,然后做这个分录,借;原材料等科目,贷;应付账款
2019-12-11 17:15:57
您好!个人拿发票来公司报销就好了。
2018-02-28 11:01:01
你好 正常入账 ,没有发票的成本费用纳税调整交所得税
2022-03-31 10:59:22
同学你好,很高兴为你解答,说明你们付多了是应收账款,因为付款和开票是独立的
2022-01-11 15:06:26
你好,应付账款期末余额是负数说明就是预付账款,那应当是供应商欠你们的发票没有给你单位开具才是的
2019-12-09 10:59:18
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琪@baby 追问
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