17年计提的成本费用发票,18年5月份发票到位了,会计分录怎么做呢?
玉白菜
于2018-05-30 08:39 发布 1393次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,冲销之前17年计提的分录,然后根据发票做相应分录
2018-05-30 08:40:13

你好,冲销17年12月份计提的分录
然后 借;以前年度损益调整 贷;银行存款等科目
2018-06-19 15:29:29

借;预付账款 贷;银行存款
借;管理费用等科目 贷;预付账款
2017-01-09 08:58:50

你好,17年报销的时候是怎么做分录的?一般应是暂估入账:借管理费用 贷应付账款什么的
来发票了,红冲一下,再按发票做分录!
2018-01-28 17:18:49

你好,实际支出的是多的吗
2020-07-01 16:46:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息