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微信用户
于2018-05-24 14:19 发布 1065次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-05-24 14:19
你好,100的对方多开了还是你们不需要支付
微信用户 追问
2018-05-24 14:38
我们不需要支付
邹老师 解答
2018-05-24 14:40
你好,借;管理费用等科目 1100 贷;银行存款 1000 营业外收入 100
2018-05-24 14:42
那如果是对方多开了呢
2018-05-24 14:44
这样的一样专票
2018-05-24 14:52
你好,多开了就需要作废,按正确金额开具才是的
2018-05-24 14:55
如果不重开发票就是进营业外收入?
2018-05-24 14:56
你好,是的,不重开多开部分不需要支付,就需要通过营业外收入核算的
2018-05-24 14:59
那预算的入账金额填多少呢
2018-05-24 15:05
以前 正常的话就填不含税金额即可 现在不知道应该填写哪个金额?
2018-05-24 15:06
你好,按实际付款金额计入
2018-05-24 15:18
1000吗?还是1000的不含税金额?
2018-05-24 15:19
你好,按1000计入
2018-05-24 15:21
好的 谢谢老师
2018-05-24 15:22
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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