老师 你好!我们购买家具实际付款1000元 但是收到了1100的专票 我该如何做账?
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于2018-05-24 14:19 发布 1015次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-05-24 14:19
你好,100的对方多开了还是你们不需要支付
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你好,100的对方多开了还是你们不需要支付
2018-05-24 14:19:59

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

借预付账款1000,库存商品贷银行存款1万。
2021-10-13 15:22:34

您好,收到发票的时候直接当期入费用处理就可以了
2019-09-09 16:10:29

你好,剩余的这个100不需要支付了是吗?如果是的话,借管理费用保险,
应交税费,应交增值税进项,
贷银行房款1000,营业外收入100
还有一种做法,就是
借管理费用保险
应交税费、应交增值税进项
贷银行存款,
应付账款100,
借应付账款100
借管理费用负数
贷应交税费、应交增值税进项转出。
2023-01-03 09:38:38
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