送心意

里老师

职称税务师,注册会计师

2021-12-14 15:41

您好。您这个业务后续是怎么处理?厂家需要补票过来,还是厂家退回您多付的款呢?

热情的棒棒糖 追问

2021-12-14 15:43

不退,也不补票

热情的棒棒糖 追问

2021-12-14 16:27

这我该如何记账呢

里老师 解答

2021-12-14 16:36

您好。酒厂的这种做法是不合规的,票款不一致,与实际经营业务情况不符,若实际经营业务情况和发票开具的数额不符,属于虚开发票行为。发票多开、少开都属于虚开发票。这个性质严重而且金额很大,建议贵司与酒厂重新协商。

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您好,在2023年8-12月共5个月里分月入成本费用,我们也是预付油费,但每月末会让发票开过来,不开发票也先预提费用,发票来了再冲回,要不月度利润不准的
2023-09-08 07:28:28
这种情况应该按实际支付金额开票,建议退回开票方重新开具。
2022-03-15 15:58:18
您好,按照照实际支付的1000元入账就行了。
2024-04-25 13:57:06
当时你这个钱做到哪个科目,预付账款吗?如果是的话,你充你的预付账款就可以的增加你的库存商品。
2023-05-12 19:36:24
你好,可以的,但是建议你们尽消最好开一样的。
2022-03-17 12:02:23
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