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小美好
于2024-11-07 13:38 发布 188次浏览
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-11-07 13:39
你好这你好,这种情况发票没来呢就暂估入账。借库存商品 贷应付账款-暂估,发票来了,把暂估的会计分录冲销,再按照发票做账。
小美好 追问
2024-11-07 13:48
如果跨越了也是这样对吧,如果几个月都没来,这个凭证就一直这样放着吗,到了就直接红冲再正常做账就好了吧
东老师 解答
对的,是的,这么做账就成了
2024-11-07 13:52
好的,谢谢老师
没事,帮忙给个五星好评,多谢
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东老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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小美好 追问
2024-11-07 13:48
东老师 解答
2024-11-07 13:48
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2024-11-07 13:52
东老师 解答
2024-11-07 13:52