送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2024-11-07 13:39

你好这你好,这种情况发票没来呢就暂估入账。借库存商品 贷应付账款-暂估,发票来了,把暂估的会计分录冲销,再按照发票做账。

小美好 追问

2024-11-07 13:48

如果跨越了也是这样对吧,如果几个月都没来,这个凭证就一直这样放着吗,到了就直接红冲再正常做账就好了吧

东老师 解答

2024-11-07 13:48

对的,是的,这么做账就成了

小美好 追问

2024-11-07 13:52

好的,谢谢老师

东老师 解答

2024-11-07 13:52

没事,帮忙给个五星好评,多谢

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