送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2024-11-07 13:39

你好这你好,这种情况发票没来呢就暂估入账。借库存商品 贷应付账款-暂估,发票来了,把暂估的会计分录冲销,再按照发票做账。

小美好 追问

2024-11-07 13:48

如果跨越了也是这样对吧,如果几个月都没来,这个凭证就一直这样放着吗,到了就直接红冲再正常做账就好了吧

东老师 解答

2024-11-07 13:48

对的,是的,这么做账就成了

小美好 追问

2024-11-07 13:52

好的,谢谢老师

东老师 解答

2024-11-07 13:52

没事,帮忙给个五星好评,多谢

上传图片  
相关问题讨论
你好这你好,这种情况发票没来呢就暂估入账。借库存商品 贷应付账款-暂估,发票来了,把暂估的会计分录冲销,再按照发票做账。
2024-11-07 13:39:41
你好;  是的;  体现进项税; 就可以 这样走分录的  
2023-02-06 14:10:27
同学,可以的哈,你这个没有跨年是没问题的。
2022-04-18 15:22:35
你好,对的是的,是这么做的。
2022-02-28 14:31:05
借:应付账款 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税-进项转出
2022-08-03 11:31:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...