我们给供应商转了50万,供应商收了税点6个点,50万*0.06=3万,退给我们47万,怎么做分录?

没有如果
于2024-10-31 14:40 发布 502次浏览
- 送心意
堂堂老师
职称: 中级会计师
2024-10-31 14:41
当你们向供应商支付50万并扣除6%税点时,实际支付47万,可以做如下会计分录:
借:应付账款 50万元
贷:银行存款 47万元
贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 3万元
这样的分录反映了向供应商支付的总金额,实际支付的现金金额,以及由供应商代扣代缴的增值税额。
相关问题讨论
当你们向供应商支付50万并扣除6%税点时,实际支付47万,可以做如下会计分录:
借:应付账款 50万元
贷:银行存款 47万元
贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 3万元
这样的分录反映了向供应商支付的总金额,实际支付的现金金额,以及由供应商代扣代缴的增值税额。
2024-10-31 14:41:53
同学您好,
支付货款的分录为,借:应付账款 50 贷:银行存款 50
收到发票,借:库存商品/原材料 100 贷:应付账款100.
由此可见,应付账款的贷方余额是50万元,表示还差供应商50万未付。
2024-06-03 17:46:51
你好,那你这个要看经销差价的呢。也就是你的利润率是多少,你可以根据你的销售价来倒推你的进价范围
2022-03-21 13:32:57
按照会计科目分录规则,客户A打给我们50万元,应当分别录入会计科目
1. 银行存款:借50万元
2. 其他应收款:贷50万元
3. 应付账款:借50万元
4. 其他应付款:贷50万元
此外,针对这种跨期结转的会计分录,应该按照科目“预提费用”或者“费用跨期摊销”来记录,主要是为了考量企业未来的财务变化,以便更好的预测企业的未来状况。
2023-03-03 17:30:28
你需要把6万减去6%,也就是5.76万,再减去1%,也就是5.704万,所以你应该给供应商5.704万。这样,你公司就不会亏本了。
2023-03-24 12:01:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号


