老师,给供应商付款了50万,他们开了100万发票给我们,怎么写分录啊?

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于2024-06-03 17:44 发布 284次浏览
- 送心意
王壹新老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2024-06-03 17:46
同学您好,
支付货款的分录为,借:应付账款 50 贷:银行存款 50
收到发票,借:库存商品/原材料 100 贷:应付账款100.
由此可见,应付账款的贷方余额是50万元,表示还差供应商50万未付。
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同学您好,
支付货款的分录为,借:应付账款 50 贷:银行存款 50
收到发票,借:库存商品/原材料 100 贷:应付账款100.
由此可见,应付账款的贷方余额是50万元,表示还差供应商50万未付。
2024-06-03 17:46:51
当你们向供应商支付50万并扣除6%税点时,实际支付47万,可以做如下会计分录:
借:应付账款 50万元
贷:银行存款 47万元
贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 3万元
这样的分录反映了向供应商支付的总金额,实际支付的现金金额,以及由供应商代扣代缴的增值税额。
2024-10-31 14:41:53
按照会计科目分录规则,客户A打给我们50万元,应当分别录入会计科目
1. 银行存款:借50万元
2. 其他应收款:贷50万元
3. 应付账款:借50万元
4. 其他应付款:贷50万元
此外,针对这种跨期结转的会计分录,应该按照科目“预提费用”或者“费用跨期摊销”来记录,主要是为了考量企业未来的财务变化,以便更好的预测企业的未来状况。
2023-03-03 17:30:28
你好,那可以考虑走现金,对方不接受公账是什么原因呢?
2022-03-19 15:39:10
嗯,首先要了解一下“公司供应商付款经办流程”,一般情况下,当发票形式以公司私帐转账方式支付货款时,审批流程中往往没有对发票进行审核,但发票仍需要进行登记,以保证财务报表的准确性。因此,你们可能要让供应商开具增值税专用发票,并将货款支付至公司的私帐。此外,你们应将发票内容通过电子认证后传递给供应商,以确保发票真实有效。最后,一旦收到发票,你们应当及时备案并对发票进行审核,以确保货款能够有效支付。
2023-03-23 18:48:40
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2024-06-03 17:52
王壹新老师 解答
2024-06-03 17:57