我们从面粉厂买面粉,自己找车拉到客户那边,这个司 问
同学,你好 金额多少,对方愿意开收据吗? 答
老师我最近新进入一家电力工程公司,老板让我做内 问
同学,你好 没有风险点。 你是做内帐的,风险很小 答
老师:小明在甲公司上班,社保关系和工资流水都在甲 问
那么只能按劳务报酬申报个税 答
老师你好,我们公司营业范围没有小型汽车租赁,但是 问
可以的,可以出租的 答
你好老师,企业之间的借款怎么处理 问
直接挂往来科目,不需要交税了 答

一直没有给股东工资,但每月都有计提,年底时这应付职工薪酬怎么处理呢?是自己做一个分录借应付职工薪酬贷:其他应付款—股东吗?
答: 同学你好,你这个如果是本身他们就没有工资,只是账上计提了,最好是把计提的分录冲掉哈,你把他们转到其他应付款,你在汇算清缴前没有发放下去,还是要填增的,这个工资不能税前扣除,而且你放其他应付款和放在应付职工薪酬是一样的哈
我看之前会计做的账,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款。怎么理解的呢老师?谢谢
答: 是不是吧没有发放的工资,转入了其他应付款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,应付职工薪酬,个人社保部分用其他应款还是其他应付款科目?谢谢
答: 您好,同学,一般情况下走其他应付款科目。
你好,法人欠公司的钱, 发工资时法人直接代付,直接做借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 可以吗?还是让他先还钱到公司借:现金 贷:其他应付款 借:应付职工薪酬 贷:现金
老师您好,我公司支付的职工工资,已经计提并计算个税,但就是一直没有发给他,我就挂在其他应付款里,但听说这样操作不合适,还是放在应付职工薪酬,年底了,我该怎么处理?









粤公网安备 44030502000945号



喜悦的云朵 追问
2024-10-27 09:16
廖君老师 解答
2024-10-27 09:16
喜悦的云朵 追问
2024-10-27 09:22
廖君老师 解答
2024-10-27 09:23
喜悦的云朵 追问
2024-10-27 09:26
廖君老师 解答
2024-10-27 09:29