老师会计证和初级的报名时间是什么时候 问
初级的报名时间是上年12末或者1月初 答
咨询老师,公司工商注册是资本金是500万,实际只打了 问
什么原因要求增加资本公积呢? 答
公司贷款购车60万分期付款 如何入账 问
分期付款: 收到货按合同确认固定资产 借:固定资产 应交税费-待转进项税 贷:应付账款 每次付款收到发票 借:财务费用-利息 应付账款 应交税费--增值税-进项税 贷:银行存款 应交税费-待转进项税 答
分公司注销,未分配利润怎么处理? 问
你好,不用处理未分配利润 答
老师,飞机票报销,是开电子发票还是行程单 问
您好,都可以的,这两种都能抵扣 答

以前年度的收入没有做,税系统里是交了的,现在收到款,分录怎么做呢
答: 你好,税务系统里面你是申报了,但是没有做凭证,对不对?
老师,金蝶用应收应付系统的,之前有笔收入做了预收账款,一直没开票,现在11月开票了,想问怎么做到应收系统呢?还需要做到应收系统吗?
答: 同学你好 对的 要做到应收系统
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们公司是分做账系统和进销存系统的。现在情况是去年一客户回款做账系统已经按照回款做账,并且去年账都已经结账了。现在发现进销存系统里漏收一个单的款了。实际上做账是已经收回,而且两个系统的应收已经调到了一致的。为了两个系统的账目统一,对于这次早已入账未在进销存系统确认收款的账我应该怎样在做账系统体现呢?
答: 已经调整一致是怎么调整的呢?理论把之前的调整凭证冲销,然后再做正确的收款单据就可以




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a.苗苗 追问
2024-10-16 12:36
宋生老师 解答
2024-10-16 13:18