老师我们单位的车辆到了报废年限,已经报废处理了, 问
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 最后把差额转到营业外收支 答
老师您好,如果公司5000块钱的现金红包发出去用于 问
你好,项目开张仪式是你单位自己的项目给谁的? 答
老师你好,我们是建筑行业,有个单位是我们公司某个 问
借,银行存款,贷,实收资本。 答
为什么我单位去年新办单位,员工只有6人,申报残保金 问
您好,要申报残保金,但有优惠 的,我们小于30人不用实缴这个残保金 答
发票能部分红冲吗? 问
你好 可以 红字发票能部分金额冲红 答
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请问,我要补做以前年度不开发票的销售货款,分录还是借:应收帐款 贷:主营业务收入 贷:应交税费(销项)吗,税率是按现在的还是按以前的?
答: 你好 按你之前的收入期间的税率 跨年的走以前年度损益调整来做
去年借应收账款多记500.贷方主营业务485.应交税费15,今年以前年度调整怎么做,小规模,不交税只是计提了多记了这一笔应交税费还是在贷方吗?主营业务收入不用调整吗
答: 你好 如果涉及损益的话 会调整你的收入 走以前年度损益科目来调整
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
以前年度里收入凭证做错了,就是应交税费与主营业务收入的金额计反了。请问怎么调整啊?
答: 你好,可以这样做调整分录 借;应交税费,贷;以前年度损益调整——主营业务收入,金额就是本来正确的金额—之前错误的金额
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萱萱琪琪 追问
2019-12-16 17:07
郭老师 解答
2019-12-16 17:09
萱萱琪琪 追问
2019-12-16 17:11
郭老师 解答
2019-12-16 17:14