是这样的,我接了一家小规模纳税人公司,去年收到一笔投资收益没有做到这个科目里,现在只能做以前年度纳税调整 因为是收到的是税后红利,所以免交企业所得税,只交分红个税,我想请教一下,如果去年暂时将这笔收款做到其他应付款里,那我现在补做这一笔业务,分录是不是这样的 借:其他应付款 贷:以前年度损益调整 然后 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润

欣欣子
于2022-02-23 11:27 发布 715次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
同学你好
对的
这样做就可以的
2022-02-23 11:29:31
和增值税报税对不上
2024-04-03 14:16:38
你好!
对的。可以这么做的
2018-12-05 20:24:17
你好,学员,是不是报表勾稽正好差这一笔的
2023-10-15 21:27:42
为啥是正数?
2022-03-11 15:39:08
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