老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

老师,会计分录,借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保 贷:银行存款,错在哪?答案是,借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款或者(贷记其他应收款-社保),答案我没有明白
答: 你好,一般个人承担的社保从工资里扣出来放到其他应付款中,和单位缴纳的部分一起支付
1.计提社保: 借:管理费用–单位–社保 其他应收款–个人 贷:其他应付款–社保局2.缴纳社保 借:其他应付款–社保局 贷:银行存款3.发放工资: 借:应付职工薪酬–工资 其他应收款–个人–社保 贷:银行存款分录这样做对么,老师们
答: 你好,还需要计提一笔工资 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 其他的分录是正确的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司收到A的1200分录:借:银行存款 贷:其他应付款A 计提缴纳社保的时候 借:管理费用-公司社保 其他应付款-个人社保 贷:银行存款 ,请问:我其他应付款1200 和差额 其他应付款-个人社保 300 该如何冲减
答: 你好!他挂在你们公司买社保?







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2024-09-12 19:17
朴老师 解答
2024-09-12 19:18