我三月份做了一笔分录,借管理费-服务费 贷 现金, 问
你好,同学 冲回现金的, 按照转公账的重新做 答
您好老师,我的用友T3选的2007会计准则,利润表不显 问
你好这个是软件设置的,这个没办法。 除非你找软件开发的人员帮你看。 答
老师你好,我想问个题怎么做152367-1分录我会做,但 问
学员,你好,没看懂你的问题是什么意思呢? 答
老师,你好!我想问下,23年的开票收入是7400万,其中360 问
年的收入是不是应该确认入的是=7400-360=7040万,是的。 答
老师您好,公司零申报的话,个人所得税系统以前都需 问
同学,你好 个税所得税还需要申报法人的吗 是需要的 答
老师,会计分录,借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保 贷:银行存款,错在哪?答案是,借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款或者(贷记其他应收款-社保),答案我没有明白
答: 你好,一般个人承担的社保从工资里扣出来放到其他应付款中,和单位缴纳的部分一起支付
1.计提社保: 借:管理费用–单位–社保 其他应收款–个人 贷:其他应付款–社保局2.缴纳社保 借:其他应付款–社保局 贷:银行存款3.发放工资: 借:应付职工薪酬–工资 其他应收款–个人–社保 贷:银行存款分录这样做对么,老师们
答: 你好,还需要计提一笔工资 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 其他的分录是正确的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,问一下,就是社保7月的忘记交了,8.1号才交,我7月的时候会计分录怎么做啊我这样做可以不,下个月把其他应付款冲了,借;其他应付款-代扣代缴社保,贷:银行存款
答: 你好 可以的; 你到时可以先从工资扣除 ;在挂其他应付款贷方挂着。 缴纳后做 ,借;其他应付款-代扣代缴社保,贷:银行存款 就平衡了